4月21日至4月27日,公司组织开展了2025年度管理体系内部审核工作,并于4月27日上午召开了内部审核末次会议,对公司九个管理体系的内审工作进行了总结,圆满完成了本年度管理体系内部审核工作。会议由公司副总经理、质量负责人安炳主持,各部门负责人及内审员48人参加会议。
本次内审覆盖了公司职能部门、工程设计、建筑材料、岩土勘察、工程结构、工程监理六个板块,一共开具了23个一般不合格项,未发现严重不符合项。会上,各审核小组组长分别通报了审核情况,质量负责人结合审核结果,围绕公司体系建设进行了总结。会议充分肯定了公司在管理体系运行中取得的成效,同时也指出了需要进一步改进的方面。会议强调,各部门要以此次内审为契机,强化责任意识,举一反三,不断提升管理水平,为公司高质量发展提供坚实保障。
此次内部审核工作的顺利完成,不仅验证了公司管理体系的有效性和符合性,也为后续外审和管理评审奠定了良好基础。公司将持续推进管理体系的善和优化,为实现年度目标提供有力支撑。